О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ
Как самостоятельно провести внутренний налоговый аудит.
Как оценить риски учетной политики для целей налогообложения.
Как минимизировать налоговые риски и стать "невидимыми" для налогового органа.
Что делать, если обнаружены ошибки в прошлых налоговых периодах.
Как исправить ошибки в первичных учетных документах.
Как проявлять должную осмотрительность при выборе поставщика и целесообразно ли это делать.
Как проверить полноту налогооблагаемой базы путем сравнения бухгалтерской и налоговой отчетности.
Какие критичные ошибки встречаются чаще всего при исчислении НДС, Налога на прибыль и УСН, а также выплате дивидендов и списании безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности.
Какие первичные документы
исправлять можно, а какие -нельзя.
Как правильно исправить ошибки в первичных учетных документах.
Какие ошибки в договорах и первичных документах допустимые, а какие- критичные.
ЭТОТ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ
Вы – бухгалтер и хотите получить четкий алгоритм действий для самоконтроля, оценки и минимизации налоговых рисков организации;
Вы – финансовый директор и хотите знать, как проконтролировать работу бухгалтера, а также предпринять мероприятия по налоговому контролю;
Вы - собственник бизнеса или руководитель и хотите понимать, как стать "невидимыми" для налогового органа.